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集团公司召开第一次内部审计工作领导小组会议

发布时间:2022-09-19   浏览次数:902次   

近日,集团公司召开第一次内部审计工作领导小组会议。集团公司党委书记、董事长潘金生,副总经理王虎文出席会议,审计领导小组全体成员参加会议。


会议听取和审议了风险管控部2022年上半年已开展的四位同志的离任经济责任审计报告。内审工作领导小组成员均结合自身业务领域对审计提出的问题给予工作建议。

王虎文指出,2022年开展的经济责任审计工作,基本起到了审计监督的作用,通过审计发现了所属企业存在的问题,通过整改为提升集团公司管理水平奠定了基础。针对审计发现的问题,如基金项目管理方面、财务核算方面等,除被审计单位外,总部各部室也应加强协同,共同制定解决方案,杜绝再次发生类似问题。

潘金生对前一阶段内部审计工作给予肯定,对下一步审计工作及审计工作中发现的问题提出了具体要求。

潘金生强调,审计工作中发现的问题,体现出所属企业不同程度地存在党的建设不到位,法律意识淡薄,经营管理能力不足的问题,企业的内控工作、风控工作需要大力提升。审计报告出具后,各企业务必要大力做好审计工作的后半篇文章,一是被审计单位要做好审计整改工作,增强风险防范意识,以制度建设为抓手,大力提升管理水平,坚决杜绝问题再次发生。二是监督检查部门针对突出问题要开展责任认定,性质严重的要追责问责,切实起到警示作用。三是针对审计发现的共性问题,要加强分析总结,总部各部室要按职责对共性问题制定相应整改方案。四是内部审计部门要进一步创新工作方式方法,不断提升工作质效,通过成立专家库等形式打造更为精良的内部审计队伍,提升内部审计水平。五是要进一步加强对内部审计工作的重视程度,让审计报告成为集团公司选人用人的重要依据。(王洪涛)

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